市审计局聚焦全流程规范内部审计管理
市审计局贯彻落实审计署“科学规范提升年”行动和全市“效率革命行动”要求,聚焦审前、审中、审后全流程,加强对各单位内部审计工作的指导,有效推动全市内部审计高质量发展。
一是聚焦审前项目制定。对各内审机构报送的年度审计计划项目进行前期把关,针对项目的可行性、有效性提出审计意见,选取市公安局、市国资委等具有代表性的单位的内部经责审计项目提请市委审计委员会审议。
二是聚焦审中项目实施。采用“定期听取汇报+专项检查”的形式,每季度听取内部审计工作情况汇报,每年开展2次内审专项检查,对各单位落实内部审计责任进行督导。近三年指导内部审计机构实施项目279个,审核16家会计师事务所和19家造价咨询机构出具的78份审计报告,累计促进发现问题金额1.44亿元,整改金额1.35亿元,健全制度270项。
三是聚焦审后情况报备。落实《遂宁市人民政府办公室关于加强和改进内部审计工作的实施意见》,推动内部审计机构将审计工作计划、审计报告、问题整改情况、问题线索及移送处理情况等重要资料及时报送备案,为加强对内部审计的指导和管理打下坚实基础。